作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
内部审计是企业管理的重要组成部分,审计监督机制是否健全有效,关系到企业管理的成败。本文对内部审计工作的作用以及目前存在的问题进行了分析,并对提高内部审计工作提出了建议,旨在更好的发挥内部审计工作在企业管理中的作用。
推荐文章
如何发挥内部审计在企业管理中的作用
内部审计
管理
控制
经济监督
改善评价
内部审计如何应对变革中的内部控制
审计
内部审计
内部控制
内部审计在公司治理中的作用探讨
公司治理
内部审计
信息不对称
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 如何发挥内部审计在企业中的作用
来源期刊 管理观察 学科
关键词 内部审计 存在问题 相关建议
年,卷(期) 2014,(19) 所属期刊栏目 财 经 管 理
研究方向 页码范围 91-92
页数 2页 分类号
字数 2752字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈丽丽 中煤大屯公司纪委监察审计部 2 4 2.0 2.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (2)
同被引文献  (1)
二级引证文献  (0)
2014(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2015(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2016(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部审计
存在问题
相关建议
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理观察
旬刊
1674-2877
11-5688/F
16开
北京市海淀区玉泉山南路三号(中坞新村)西1号楼
2-634
1981
chi
出版文献量(篇)
48292
总下载数(次)
96
总被引数(次)
61459
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导