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摘要:
本文从内部审计与公司治理的关系出发,针对内部审计对国有企业公司治理的作用进行了一些探讨.
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内部控制
策略
内部审计在公司治理中的作用探讨
公司治理
内部审计
信息不对称
浅议如何规范和完善国有企业的内部控制
国有企业
内部控制
规范
完善
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于内部审计的国有企业公司治理
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 内部审计 国有企业 公司治理
年,卷(期) 2014,(32) 所属期刊栏目 财务审计
研究方向 页码范围 104-105
页数 2页 分类号
字数 3114字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 以善妍 广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司审计部 3 1 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
内部审计
国有企业
公司治理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
出版文献量(篇)
20937
总下载数(次)
41
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