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摘要:
内部审计是审计监督体系中的一个重要组成部分,充分发挥内部审计的管理职能和监督职能,才能保证内部控制制度和内部管理制度的有效实施,提高财务管理水平,促进单位增收节支。
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篇名 发挥内审职能作用服务交通经济建设
来源期刊 企业导报 学科
关键词 基层 内审 作用
年,卷(期) 2014,(13) 所属期刊栏目 社会社点
研究方向 页码范围 90-90,136
页数 2页 分类号
字数 1935字 语种 中文
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1 李洁英 1 0 0.0 0.0
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基层
内审
作用
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
企业导报
半月刊
1671-1599
42-1616/F
大16开
湖北省武汉市
38-364
2000
chi
出版文献量(篇)
27484
总下载数(次)
79
总被引数(次)
58416
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