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摘要:
企业内部审计发现问题"整改难"成为制约审计效用发挥的顽疾,主要表现在认识不够统一、整改不够彻底、做法不够科学、执行存在障碍等方面.从五个方面提出了对策:准确辨识制约审计整改的关键因素,健全审计整改机制;实现审计整改闭环管理;由监督审计整改向监督、指导和帮助并重转变;审计整改与注重预防相结合;整合资源,合力推进审计整改.
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文献信息
篇名 企业内部审计整改的难点与对策
来源期刊 山东冶金 学科 经济
关键词 企业内部审计 审计整改 机制 闭环管理
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 经济与管理
研究方向 页码范围 61-62
页数 2页 分类号 F239.45
字数 2518字 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 董绪林 山东钢铁集团有限公司审计部 6 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
企业内部审计
审计整改
机制
闭环管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山东冶金
双月刊
1004-4620
37-1203/TF
大16开
山东省济南市解放东路66号
1979
chi
出版文献量(篇)
4831
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12
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8776
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