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我国上市公司内部控制环境探析
内部控制环境
上市公司
纺织类上市公司内部控制信息披露的市场反应
纺织类上市公司
内部控制
信息披露
市场反应
我国农业上市公司内部控制现状研究
农业
上市公司
内部控制
我国上市公司内部控制审计问题研究
上市公司
内部控制
内部控制审计
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 我国上市公司内部监督机制研究
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 监事会 审计委员会 公司治理
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 49-52
页数 4页 分类号 F271
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭少华 青岛大学商学院 9 55 4.0 7.0
传播情况
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参考文献  (0)
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2015(0)
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研究主题发展历程
节点文献
监事会
审计委员会
公司治理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
总下载数(次)
8
总被引数(次)
0
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