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风险评估视角下事业单位内部控制规范的实施难题及策略思考
风险评估视角下事业单位内部控制规范的实施难题及策略思考
作者:
李红玲
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
风险评估
事业单位
内部控制
整合框架
难题
对策
摘要:
事业单位是我国行政组织结构中的重要组成部分,事业单位部门内部控制机制影响着其自身的运行,风险评估和风险控制是内部控制的核心内容.从行政事业单位的组织层面、制度层面和业务层面来进行风险识别和评估是必要的,并由此构建起以风险导向为基础的内部控制整合框架,这样有利于事业单位开展内部控制框架的建设.本文将着重分析风险评估视角下事业单位内部控制规范的实施所面临的难题,进而提出解决问题的策略和措施,以期给予事业单位有效的建议和帮助.
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文献信息
篇名
风险评估视角下事业单位内部控制规范的实施难题及策略思考
来源期刊
财会学习
学科
关键词
风险评估
事业单位
内部控制
整合框架
难题
对策
年,卷(期)
2015,(18)
所属期刊栏目
内控经纬
研究方向
页码范围
179-180
页数
2页
分类号
字数
3034字
语种
中文
DOI
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作者信息
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姓名
单位
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李红玲
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事业单位
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整合框架
难题
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会学习
主办单位:
中国建材报社
中国会计学会建材分会
出版周期:
旬刊
ISSN:
1673-4734
CN:
11-5460/F
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区三里河路11号
邮发代号:
80-508
创刊时间:
2006
语种:
chi
出版文献量(篇)
31476
总下载数(次)
82
总被引数(次)
53945
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