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摘要:
当前《行政事业单位内部控制基本规范》在我国行政事业单位全面实施已经一年多了,随着制度建设相应的问题也涌现出来,其中内部控制建设的审计问题尤为突出,本文从内部控制的审计角度,通过分析行政事业单位内部控制建设的现状,以及行政事业单位内部控制与审计的关系,发现行政事业单位内部控制存在的审计问题,进而提出相应的建议,这对完善行政事业单位内部控制建设具有一定的借鉴意义.
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文献信息
篇名 关于行政事业单位内部控制的审计问题探究
来源期刊 会计师 学科
关键词 行政事业单位 内部控制 内部审计 审计
年,卷(期) 2015,(19) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 51-52
页数 2页 分类号
字数 2067字 语种 中文
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会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
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