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摘要:
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公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
内部控制
内部控制审计费用
公司治理
上市公司盈余管理与审计费用的关系研究
盈余管理
注册会计师
审计费用
上市公司舞弊审计分析与识别
上市公司
舞弊审计
审计识别
内容分析
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文献信息
篇名 内部控制审计缺陷与审计费用--基于2013年 A 股上市公司数据的实证研究
来源期刊 审计与理财 学科
关键词
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 财 审 论 坛
研究方向 页码范围 43-46
页数 4页 分类号
字数 4503字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李文天 中南财经政法大学会计学院 3 3 1.0 1.0
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相关学者/机构
期刊影响力
审计与理财
月刊
1006-5466
36-1264/F
大16开
南昌市中山路470号
44-132
1984
chi
出版文献量(篇)
8531
总下载数(次)
10
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