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公司治理对内部控制缺陷披露影响实证研究
公司治理对内部控制缺陷披露影响实证研究
作者:
彭文强
李瑞芬
陶萍
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
公司治理
内部控制
实证研究
摘要:
文章以信息不对称理论、信号传递理论、委托代理理论等现代经济学研究成果为基础,将2013年深市A股创业板241家披露内部控制自我评价报告的上市公司作为研究对象,构建了关于内部控制缺陷披露的概念模型,通过描述性统计、相关性分析、Logistic回归和稳健性检验进行了公司治理对内部控制缺陷披露影响的实证研究.实证结果表明,公司治理结构中股权集中度、董事会独立性、监事会规模、经理层薪酬对内部控制缺陷披露有显著影响.在其它条件一定的情况下,内部控制缺陷披露与股权集中度、监事会规模正相关,与董事会独立性、经理层薪酬负相关.研究同时验证了公司规模、盈利能力等非公司治理因素对内部控制缺陷披露的负相关作用.
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文献信息
篇名
公司治理对内部控制缺陷披露影响实证研究
来源期刊
财会研究
学科
关键词
公司治理
内部控制
实证研究
年,卷(期)
2015,(7)
所属期刊栏目
会计理论
研究方向
页码范围
23-26
页数
4页
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字数
语种
中文
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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财会研究
主办单位:
甘肃省财政科学研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1004-6070
CN:
62-1096/F
开本:
大16开
出版地:
兰州市东岗西路696号
邮发代号:
54-80
创刊时间:
1980
语种:
chi
出版文献量(篇)
8312
总下载数(次)
15
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