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摘要:
内部控制是上市公司企业管理的重要组成部分。近些年来,随着实体经济的迅速发展,建立上市公司的内部控制迫在眉睫。因此,分析上市公司内部控制存在的问题,包括内部控制治理、审计监测和评价的缺陷问题,就成了当下需要解决的主要问题。文章通过分析上市公司内部控制中存在的问题,提出了加强上市公司内部控制的管理策略,转变观念,增进了解,加强企业内部监督,完成和改善执法人员内部控制的制度。
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内容分析
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文献信息
篇名 上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策研究
来源期刊 企业技术开发:中旬刊 学科 经济
关键词 监督评审 内部监督 内部控制
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 42-43
页数 2页 分类号 F275
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李冰 佳木斯大学经济管理学院 187 506 10.0 13.0
2 韩雪梅 佳木斯大学经济管理学院 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
监督评审
内部监督
内部控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业技术开发:中旬刊
月刊
1006-8937
43-1172/TB
湖南省长沙市八一路59号
出版文献量(篇)
9406
总下载数(次)
21
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