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审计内控机制与会计内控机制的关联性研究
审计内控机制与会计内控机制的关联性研究
作者:
李文艳
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部控制机制
审计
会计
关联性
摘要:
内部控制机制是是经济社会发展到一定阶段的必然产物,也是经济领域相关部门在当今社会继续向前发展的根本保障。内部控制机制可以为相关经济部门、企事业单位的发展,稳固内部的所有因素,提供长久的发展动力,可以为其发展保驾护航。审计内控机制和会计内控机制是内部控制机制中重要的两个方面,有着极其紧密的联系。这两者也可以看作是一个问题的两个方面,但是这两个方面都对这个问题产生一定的影响。良好的内部控制机制,对相关活动有非常重要的保密作用、管理作用和监督作用。内部控制机制直接影响着公司的运行与发展。无论是审计内控机制,还是会计内控机制,重要性都不言而喻。二者是内部控制机制中的两大工具,或者说两个最重要的组成部分。通过探析审计内控机制和会计内控机制的关联性,就可以准确把握这两种工具,最大限度的发挥内部控制机制的作用,最大化的增强内部控制机制的影响力。
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文献信息
篇名
审计内控机制与会计内控机制的关联性研究
来源期刊
财会学习
学科
关键词
内部控制机制
审计
会计
关联性
年,卷(期)
2015,(17)
所属期刊栏目
审计广角
研究方向
页码范围
134-134,141
页数
2页
分类号
字数
2943字
语种
中文
DOI
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李文艳
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审计
会计
关联性
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
财会学习
主办单位:
中国建材报社
中国会计学会建材分会
出版周期:
旬刊
ISSN:
1673-4734
CN:
11-5460/F
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区三里河路11号
邮发代号:
80-508
创刊时间:
2006
语种:
chi
出版文献量(篇)
31476
总下载数(次)
82
总被引数(次)
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