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摘要:
本文从商业银行信息系统内部控制审计现状出发,讨论了信息系统内部控制审计的主要内容、步骤及方法,对新形势下的商业银行信息系统内部控制审计进行了探讨,这些议题或能为提高内部审计工作质量提供参考.
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制约因素
对策
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 商业银行信息系统内部控制审计的探索
来源期刊 当代经济 学科
关键词 商业银行 信息系统 内部控制审计
年,卷(期) 2015,(26) 所属期刊栏目 财税金融
研究方向 页码范围 30-31
页数 2页 分类号
字数 3847字 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 贾兰兰 中国银行股份有限公司新疆分行稽核部 1 1 1.0 1.0
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节点文献
商业银行
信息系统
内部控制审计
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期刊影响力
当代经济
旬刊
1007-9378
42-1430/F
大16开
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路29号
38-188
1985
chi
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