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加强铁路内部审计与内部控制建设研究
加强铁路内部审计与内部控制建设研究
作者:
田力闻
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部审计
内部控制
对策
摘要:
在经济迅速发展的大背景之下,越来越多的高铁运营以及铁路多元化经济战略被提出来,铁路经营开始逐渐发展起来。日渐发展的铁路经营,内部必然发生一系列变化,其中探讨铁路内部审计与内部控制建设均有重要意义。在本文中,笔者从铁路内部审计与内部控制的现状入手分析,重点探讨铁路内部审计和内部控制的策略。
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文献信息
篇名
加强铁路内部审计与内部控制建设研究
来源期刊
商
学科
关键词
内部审计
内部控制
对策
年,卷(期)
2015,(5)
所属期刊栏目
财经纵览 -- 会计审计
研究方向
页码范围
148-148
页数
1页
分类号
字数
2448字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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被引次数
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G指数
1
田力闻
太原铁路房建段财务计划科大同会计服务部
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内部审计
内部控制
对策
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
商
主办单位:
科幻世界杂志社
出版周期:
周刊
ISSN:
1009-9808
CN:
51-1019/F
开本:
16开
出版地:
四川省成都市
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
43857
总下载数(次)
187
总被引数(次)
42282
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