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摘要:
如今,供电企业的内部审计都是在信息化系统的基础下进行工作的,强化信息系统化,对供电企业的发展具有促进的作用。本论文首先对供电企业内部审计信息化进行阐述,从而进一步阐述基于信息化系统的内部审计过程中存在的风险,根据存在的风险提出了有针对性的、能够御防信息化系统下内部审计风险的对策,使供电企业内部审计顺利地进行并且工作的效率得到提高。
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文献信息
篇名 基于信息化系统的内部审计风险及对策探讨
来源期刊 通讯世界:下半月 学科 经济
关键词 信息化系统 内部审计 审计风险 对策
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 306-307
页数 2页 分类号 F239.1
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 曹培祥 国网安徽省电力公司宣城供电公司 21 6 1.0 1.0
2 张清 国网安徽省电力公司宣城供电公司 22 6 1.0 1.0
3 鲁林冲 国网安徽省电力公司宣城供电公司 10 3 1.0 1.0
4 王岳安 国网安徽省电力公司宣城供电公司 10 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
信息化系统
内部审计
审计风险
对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
通讯世界:下半月
月刊
1006-4222
11-3850/TN
北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦80
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