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摘要:
作者通过对 PDCA 循环管理与组织内部控制管理、内部控制审计内在联系的分析研究,阐述了 PDCA 循环管理的四个环节契合了组织内部控制管理需要,分析了运用 PDCA 循环管理指导内部控制审计现场实施的可行性,并以 PDCA 循环管理在采购业务内部控制审计实务中的具体应用,论证 PDCA 循环管理在内部控制审计实务中应用的有效性。
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文献信息
篇名 PDCA 循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究
来源期刊 审计与理财 学科
关键词 PDCA 循环 内部控制 审计
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 审 计 实 务
研究方向 页码范围 17-20
页数 4页 分类号
字数 5349字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 蒋中明 南昌铁路局审计处 8 6 2.0 2.0
2 舒文广 南昌铁路局审计处 2 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
PDCA 循环
内部控制
审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
审计与理财
月刊
1006-5466
36-1264/F
大16开
南昌市中山路470号
44-132
1984
chi
出版文献量(篇)
8531
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10
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