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摘要:
作为电网核心业务的电能营销面临的风险大、内部控制难度大。内部审计从电能营销内部控制存在的主要风险入手,厘清电能营销内部控制的关键点,结合企业电能营销实践,从电能营销内部控制设计、内部控制运行两个方面,梳理内部控制流程,分析内控设计和内控运行存在的缺陷,采取有效的审计策略,按步骤开展审计测试和审计检查。通过审计实践与应用,需要进一步建立内部控制评价方法、开发电能营销内控审计管控工具,以推动内部控制审计有效参与风险管理。
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文献信息
篇名 电能营销内部控制审计研究与运用(上)
来源期刊 审计与理财 学科
关键词 电能营销 内部控制 审计 研究
年,卷(期) 2016,(8) 所属期刊栏目 财 审 论 坛
研究方向 页码范围 52-54
页数 3页 分类号
字数 4853字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 尧娟 国网江西省电力公司课题组 9 2 1.0 1.0
2 唐志钢 国网江西省电力公司课题组 4 1 1.0 1.0
3 李雪辉 国网江西省电力公司课题组 7 2 1.0 1.0
4 林群 国网江西省电力公司课题组 6 3 1.0 1.0
5 申南林 国网江西省电力公司课题组 9 8 2.0 2.0
6 陈圣朝 国网江西省电力公司课题组 4 0 0.0 0.0
7 郭志昊 国网江西省电力公司课题组 2 0 0.0 0.0
8 胡静芳 国网江西省电力公司课题组 2 0 0.0 0.0
9 李小昂 国网江西省电力公司课题组 2 0 0.0 0.0
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电能营销
内部控制
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研究
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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期刊影响力
审计与理财
月刊
1006-5466
36-1264/F
大16开
南昌市中山路470号
44-132
1984
chi
出版文献量(篇)
8531
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10
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