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深化内部审计成果运用的实践和思考
深化内部审计成果运用的实践和思考
作者:
张清
曹培祥
王岳安
鲁林冲
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
深化
内部审计
成果运用
实践
思考
摘要:
内部审计成果的运用对于企业发展而言至关重要,内部审计成果的运用时审计工作开展的最终目标,在审计工作中具有重大的意义.近年来,随着审计工作制度的建设日益优化,审计管理工作越来越完善,企业内部审计部门自我约束力增强,一方面能够有效的化解金融风险,另一方面也能够将审计成果转化.基于此,在本文中针对如何进一步深化内部审计成果运用的实践与思考进行研究.
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内部审计
制约因素
实践思考
强化措施
内部控制审计的实践与体会
内部控制审计
实践
体会
加强政府投资项目审计成果运用的思考
政府投资项目
审计
成果运用
内部控制审计在固定资产管理中的运用
内部审计
固定资产
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内容分析
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文献信息
篇名
深化内部审计成果运用的实践和思考
来源期刊
大科技
学科
经济
关键词
深化
内部审计
成果运用
实践
思考
年,卷(期)
2016,(33)
所属期刊栏目
经济管理
研究方向
页码范围
253
页数
1页
分类号
F239.45
字数
1731字
语种
中文
DOI
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1
曹培祥
21
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2
张清
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深化
内部审计
成果运用
实践
思考
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大科技
主办单位:
出版周期:
周刊
ISSN:
CN:
开本:
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
62867
总下载数(次)
225
总被引数(次)
12298
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