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摘要:
《国务院关于加强审计意见》(2014)和中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》(2015),对加强审计监督工作作出重要部署,对新时期中央企业改革发展和加强内部审计提出了更高要求.按照“稳增长、促改革、调结构、控风险”的整体目标,军工集团主动适应新常态,经济稳中向好,审计工作聚焦发展战略并持续创新,预算审计、经济责任审计和内控评价取得实绩.
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篇名 浅谈军工集团内审职能的完善
来源期刊 国有资产管理 学科
关键词 军工集团 强审计 企业改革发展 经济责任审计 整体目标 预算审计 审计制度 审计意见 审计工作 内控评价 内部审计 监督工作 发展战略 持续创新 国务院 增长 框架 结构 国办 风险
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 企业管理
研究方向 页码范围 47-50
页数 4页 分类号
字数 语种 中文
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王辉 中国核工业建设集团公司审计部 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
军工集团
强审计
企业改革发展
经济责任审计
整体目标
预算审计
审计制度
审计意见
审计工作
内控评价
内部审计
监督工作
发展战略
持续创新
国务院
增长
框架
结构
国办
风险
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期刊影响力
国有资产管理
月刊
1002-4247
11-2798/F
大16开
北京海淀区阜成路甲28号新知大厦1316室、1339室
1991
chi
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4306
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2
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