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摘要:
当前在通信运营商推进战略转型、外部监管政策日益趋紧的背景下,内部审计部门如何调整定位,更好地发挥监督、咨询、评价的职能是一个值得研究的课题.本文结合工作实践对内部审计在风险防范中的定位、审计重点的确定、审计信息化建设及审计管理体制变革等方面内容进行了阐述
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文献信息
篇名 接应公司战略转型,提升审计监督的效率和效果
来源期刊 江苏通信 学科
关键词 审计定位 关键风险 智慧审计 集约化管理
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 运营方略
研究方向 页码范围 24-26
页数 3页 分类号
字数 1953字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-9513.2017.06.010
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作者信息
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1 李井 1 0 0.0 0.0
2 郎玉春 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
审计定位
关键风险
智慧审计
集约化管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
江苏通信
双月刊
1007-9513
32-1782/TN
大16开
南京市中山北路301号
1985
chi
出版文献量(篇)
3248
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8
总被引数(次)
3698
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