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摘要:
内审工作的质量是内部审计的"生命线".但是近几年基层人民银行内审工作存在程序执行有瑕疵、督促整改措施不到位、审计质量控制与评价程序不完善等突出问题,为了杜绝银行业务操作中的违规违纪现象,必须严肃银行内部审计工作,改进现行内审工作体系、完善内审工作制度、加强内审队伍建设、逐步实现审计信息化、建立审计整改问责机制等措施提升央行分支机构内部审计质量.
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文献信息
篇名 央行分支机构内部审计质量现状、成因及建议
来源期刊 河北金融 学科 经济
关键词 央行分支机构 内部审计 审计信息化 审计整改问责机制
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 观察思考
研究方向 页码范围 29-31
页数 3页 分类号 F239.45|F832.31
字数 4095字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
央行分支机构
内部审计
审计信息化
审计整改问责机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河北金融
月刊
1006-6373
13-1175/F
大16开
石家庄市新华路109号
1993
chi
出版文献量(篇)
4191
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15
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