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摘要:
以风险管理框架为导向,利用Topsis改进因子分析法对2013 ~2015年“互联网+”上市公司内部控制有效性水平进行评价.结果表明:“互联网+”上市公司整体内部控制有效性处于中等偏下水平,其内部控制薄弱环节主要表现在目标设定、控制活动和风险应对方面,而内部控制设计完善且运行有效的部分主要体现在事项识别方面.
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文献信息
篇名 风险管理框架下“互联网+”上市公司内部控制有效性评价
来源期刊 财会月刊 学科 经济
关键词 内部控制有效性 风险管理框架 改进的因子分析法 互联网+
年,卷(期) 2017,(15) 所属期刊栏目 工作研究
研究方向 页码范围 62-69
页数 8页 分类号 F272
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张玉兰 20 115 8.0 10.0
2 王园园 5 28 3.0 5.0
3 张路瑶 7 41 5.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制有效性
风险管理框架
改进的因子分析法
互联网+
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会月刊
半月刊
1004-0994
42-1290/F
大16开
湖北省武汉市汉口西马路2号
38-2
1980
chi
出版文献量(篇)
11671
总下载数(次)
25
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