作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
本文主要从工作性质、工作内容、工作程序等方面分析了我国企业内部控制评价、内部审计与纪检监督工作的现状,并提出整合我国企业内部控制评价、内部审计与纪检监督资源,构建我国企业高效的内部监督机制,希望能对企业内部监督机制建设提供一些参考.
推荐文章
浅析企业内部审计监督与纪检监察职能融合
内部审计
审计监督
纪检监察
监察职能
浅议企业内部控制
内部控制制度
合法性
约束性
系统性
经济性
反馈性
浅议企业内部控制的完善
内部控制
完善
对策
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 整合资源构建企业内部监督的高效机制——浅议企业内部控制评价、内部审计与纪检监察职能整合
来源期刊 会计师 学科
关键词 内部监督资源整合 内部控制评价 内部审计 纪检监察
年,卷(期) 2017,(13) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 46-47
页数 2页 分类号
字数 3591字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘文革 9 20 3.0 4.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (1)
节点文献
引证文献  (8)
同被引文献  (10)
二级引证文献  (4)
2016(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2017(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2017(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2018(5)
  • 引证文献(4)
  • 二级引证文献(1)
2019(4)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(2)
2020(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
内部监督资源整合
内部控制评价
内部审计
纪检监察
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
出版文献量(篇)
12584
总下载数(次)
45
总被引数(次)
27433
论文1v1指导