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内部控制整合审计的实施与审计质量提升研究
内部控制整合审计的实施与审计质量提升研究
作者:
乔鹏程
闫贝贝
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
整合审计
注册会计师
内部控制
审计质量
摘要:
内部控制与财务报告审计的整合可以提升外部审计的效率和审计质量,国内外学者对此进行了详细的研究.本文对国内外整合审计的实施情况进行了比较分析,整合了审计在中国具有全面推行的可行性,但同时存在需要完善的地方.归纳认为:整合审计的步骤需要注重5个阶段,中国注册会计师行业需要加强整合审计中内部控制审计部分的实践与审计质量的提升.
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文献信息
篇名
内部控制整合审计的实施与审计质量提升研究
来源期刊
当代经济
学科
关键词
整合审计
注册会计师
内部控制
审计质量
年,卷(期)
2017,(28)
所属期刊栏目
管理科学
研究方向
页码范围
87-89
页数
3页
分类号
字数
5022字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
乔鹏程
西藏民族大学财经学院
37
116
5.0
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2
闫贝贝
郑州大学西亚斯国际学院
4
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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主办单位:
湖北省国有资产监督管理委员会
湖北第二师范学院
出版周期:
旬刊
ISSN:
1007-9378
CN:
42-1430/F
开本:
大16开
出版地:
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路29号
邮发代号:
38-188
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
25940
总下载数(次)
65
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