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摘要:
医院作为事业单位的一部分,对其内部的固定资产进行管理和设计控制,具有非常重要的作用,它能够保证经济活动的合法合规.本文将结合某医院内部固定资产管理和审计的现状进行分析,并结合实例讨论关于固定资产审计控制的可行性测试方法.
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文献信息
篇名 医院固定资产管理内部审计控制测试方法分析
来源期刊 经贸实践 学科
关键词 固定资产管理 内部资产 审计控制
年,卷(期) 2017,(17) 所属期刊栏目 财会研究
研究方向 页码范围 227
页数 1页 分类号
字数 2150字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 翟康 安徽医科大学附属巢湖医院财务科 1 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
固定资产管理
内部资产
审计控制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经贸实践
半月刊
1671-3494
33-1258/F
16开
浙江省杭州市体育场路479号省行政中心八号楼
2001
chi
出版文献量(篇)
25598
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