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摘要:
内部控制在目前的金融竞争环境下,已是不可或缺的重要管理工具。金融机构有良好的内部控制制度为基础,才能在交易机会蜂拥而至时,持续有效管理其风险。因此,设计科学完善的内部控制框架,防范金融会计风险成为金融机构经营发展不可回避的问题。本文列举了台湾金融机构的稽核体系建构,重点阐述自行查核制度的执行流程和注意问题,并以自行查核制度在支付结算业务的应用为例,说明自行查核制度是金融机构内部控制系统中的重要组成环节。'他山之石,可以攻玉',通过了解更多的内控控制管理方法,能协助金融机构稳健成长和永续经营。
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篇名 浅述内部控制制度之自行查核制度及其在支付结算业务的运用
来源期刊 时代金融 学科 经济
关键词 内部控制 自行查核制度 支付结算 查核方法
年,卷(期) sdjr_2017,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 20-22
页数 3页 分类号 F830.42
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研究主题发展历程
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内部控制
自行查核制度
支付结算
查核方法
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
时代金融
旬刊
1672-8661
53-1195/F
大16开
昆明市正义路69号
64-70
1980
chi
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