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摘要:
本文主要介绍事业单位基于内部审计的预算执行审计自查,说明了事业单位预算执行审计的依据和重点,并针对预算执行内部审计过程中出现的问题提出改进建议.
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事业单位
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科研院所
预算管理
内部控制
应用研究
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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(/年)
文献信息
篇名 事业单位预算执行内部审计思考
来源期刊 现代商业 学科
关键词 预算 内部审计 事业单位
年,卷(期) 2017,(20) 所属期刊栏目 财会研究
研究方向 页码范围 142-143
页数 2页 分类号
字数 3777字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 洪小丹 3 5 2.0 2.0
传播情况
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2020(1)
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研究主题发展历程
节点文献
预算
内部审计
事业单位
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代商业
旬刊
1673-5889
11-5392/F
16开
北京市
80-522
2006
chi
出版文献量(篇)
64559
总下载数(次)
351
总被引数(次)
132752
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