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摘要:
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。但是,从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻亦屡见不鲜,企业资产和股东权利得不到应有保护,甚至给企业造成灾难性损失导致经营陷入困境。2004年,中航油巨亏、四川长虹对APEX公司超过38亿元的坏账、创维黄宏生被香港廉政公署拘捕等诸多案例,给我国很多企业敲响了内部控制的警钟。本文结合相关案例,归纳了我国企业内部控制常见的几种漏洞。
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篇名 浅谈我国企业常见内控漏洞识别
来源期刊 市场周刊·理论版 学科 经济
关键词 企业管理 内部控制
年,卷(期) 2017,(33) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 0026-0026
页数 1页 分类号 F
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企业管理
内部控制
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1008-4428
32-1514/F
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