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摘要:
内部控制的有效实施能够为事业单位依法管理、依规行事、高效为社会公共服务提供有力的保障.但是事业单位在实际工作中受多种因素的影响,内部控制在实施过程中存在较多的问题,管控有效性不足.本文以事业单位的内部控制为研究对象,在分析其内部控制存在的主要问题及成因的基础上,提出了完善事业单位内部控制的对策,旨在为事业单位有效提升其内部控制有效性和提高自身管理水平提供参考.
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文献信息
篇名 浅议事业单位内部控制存在的问题、成因及对策
来源期刊 会计师 学科
关键词 事业单位 内部控制 问题 对策
年,卷(期) 2018,(23) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 54-55
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
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会计师
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