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摘要:
运用审计信息化为企业制定出合乎其发展规律的内部控制流程,已经成为目前很多企业最需要解决的问题。本文以郑州飞机装备有限公司内部控制制度为研究对象,对内部控制流程目前存在的问题进行分析,通过了解该企业各方面的信息,挖掘出该企业目前存在的问题,并相对应的提出优化建议,对企业的管理者在内部控制流程的改进中提供借鉴,对会计事务所进行审计工作提供帮助。
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文献信息
篇名 企业内部控制流程优化探析——以郑州飞机装备有限公司为例
来源期刊 财会通讯:中 学科 经济
关键词 内部控制流程 审计信息化 内部审计
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 117-120
页数 4页 分类号 F271
字数 语种
DOI
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1 司杨 曲靖师范学院经济与管理学院 35 62 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制流程
审计信息化
内部审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯:中
月刊
1002-8072
42-1103/F
武汉市武昌紫阳东路45号
38-193
出版文献量(篇)
7808
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25
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