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浅谈内部审计对企业IT风险的控制
浅谈内部审计对企业IT风险的控制
作者:
周睿敏
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
IT风险
IT治理
信息系统审计
风险导向审计
摘要:
近年来,IT风险事件频发,给企业经营和企业声誉带来巨大影响.IT风险控制受到学术界、IT界和企业界的广泛关注.内部审计是风险管理的重要一环.本文通过对IT风险中可用性风险和信息安全风险进行描述,从内部审计角度,分析IT风险控制的有效措施及内部审计应尽的责任.笔者认为,加强审计部门与风险管理部门职能上的融合,促进安全、业务等各部门间的有效沟通,建立突发事件应急机制是风险控制的有效途径.
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文献信息
篇名
浅谈内部审计对企业IT风险的控制
来源期刊
当代会计
学科
关键词
IT风险
IT治理
信息系统审计
风险导向审计
年,卷(期)
2018,(3)
所属期刊栏目
审计广角
研究方向
页码范围
51-52
页数
2页
分类号
字数
1792字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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1
周睿敏
南京审计大学国际审计学院
3
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研究来源
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期刊影响力
当代会计
主办单位:
江西省报刊传媒有限责任公司
出版周期:
半月刊
ISSN:
2095-7904
CN:
36-1330/F
开本:
16开
出版地:
江西省南昌市东湖区阳明路310号出版大厦24楼
邮发代号:
创刊时间:
2014
语种:
chi
出版文献量(篇)
6993
总下载数(次)
34
总被引数(次)
5881
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