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我国内部控制审计研究
我国内部控制审计研究
作者:
曹雅倩
温绍涵
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部控制审计
我国现状
防范风险
摘要:
近年来,世界性的财务舞弊现象频繁发生,导致各国政府监管机构、投资者、企业等多个主体不断加强对内部控制的重视程度.在该条件下,我国也紧跟国际资本市场的步伐,陆续发布了一系列关于如何有效进行内部控制的规范文件.针对此现象,本文首先简单概述了内部控制审计的基本含义和内容,同时还将对财务报告审计和内部控制审计的异同点进行相关分析,结合当前的内部控制审计现状和其目前存在的问题,提出较为合理的内部控制审计风险与防范手段,最终使企业内部控制审计程序更加完善与健全.
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内部审计
职能定位
服务职能
浅议高校内部财务控制与审计
高校
内部财务控制
审计
内容分析
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文献信息
篇名
我国内部控制审计研究
来源期刊
河北企业
学科
经济
关键词
内部控制审计
我国现状
防范风险
年,卷(期)
2018,(6)
所属期刊栏目
管理荟萃
研究方向
页码范围
30-31
页数
2页
分类号
F239.4
字数
3610字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1008-1968.2018.06.013
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
温绍涵
6
7
1.0
2.0
2
曹雅倩
3
5
1.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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2018(1)
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
内部控制审计
我国现状
防范风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河北企业
主办单位:
河北省企业联合会
出版周期:
月刊
ISSN:
1008-1968
CN:
13-1230/F
开本:
大16开
出版地:
石家庄市育才街燕港新村31#-1-201室
邮发代号:
创刊时间:
1989
语种:
chi
出版文献量(篇)
10892
总下载数(次)
40
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