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摘要:
近些年来,我国出台了很多关于企业内部控制的基本规范与指引,这对于企业风险控制与内部控制有着重大帮助,对企业这方面的信息落实做了详细的规定,而且要求企业对于自身的内部控制进行有效的评估,不过在具体的实施过程之中,其效果并不是很明显.本文就对于企业内部控制与风险管理进行详细的分析,从企业内部控制与风险管理的问题进行分析,并且提出较为完善的对策与建议,为我国企业风险管理与内部控制提供一些理论帮助.
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关键词云
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文献信息
篇名 论企业内部控制的风险管理机制
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 企业 内部控制 风险管理
年,卷(期) 2018,(24) 所属期刊栏目 内部控制
研究方向 页码范围 47-48
页数 2页 分类号
字数 3098字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-585X.2018.24.024
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田玲 中国铁路成都局集团有限公司贵阳车务段 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
企业
内部控制
风险管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
出版文献量(篇)
20937
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41
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