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摘要:
本文分析了高校内部审计信息管理的存在问题,探讨精细化管理内部审计信息,提出一些建议和措施:运用甘特图、信息系统加强审计项目进度管理、细化和规范审计文书签发权限和发文管理、集中管理审计发现问题整改情况、分类与集中管理审计数据和资料、运用信息系统管理审计业务数据、重视并为审计信息管理工作提供良好条件.
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文献信息
篇名 高校内部审计信息精细化管理探析
来源期刊 行政事业资产与财务 学科
关键词 高校 内部审计信息 审计信息管理 精细化
年,卷(期) 2018,(23) 所属期刊栏目 审计监督
研究方向 页码范围 86-88
页数 3页 分类号
字数 5158字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-585X.2018.23.042
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1 肖鑫 14 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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高校
内部审计信息
审计信息管理
精细化
研究起点
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期刊影响力
行政事业资产与财务
半月刊
1674-585X
42-1780/F
16开
武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座2209室
38-451
2006
chi
出版文献量(篇)
20937
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41
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