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摘要:
梳理现阶段的有关文献可知,不少作者较为关注信托公司内控的制度安排.但在信托公司员工的业绩考核目标驱使下,以及在金融风险所内在的不确定性特征作用下,即使完美的制度安排也难以充分规制内控风险.为此,完善内部控制的实施路径包括:形成客户价值创造的价值取向、增大员工的风险识别考核权重、创新一线员工的业务学习模式、以流程制度推动实证考察活动.
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内部控制
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内部控制环境
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文献信息
篇名 信托公司内部控制应用研究
来源期刊 现代经济信息 学科 经济
关键词 信托公司 内部控制 应用 完善
年,卷(期) 2018,(24) 所属期刊栏目 经济管理
研究方向 页码范围 49-50
页数 2页 分类号 F270
字数 2784字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-828X.2018.24.029
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈星国华 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
信托公司
内部控制
应用
完善
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代经济信息
旬刊
1001-828X
23-1056/F
16开
黑龙江省哈尔滨市
14-140
1986
chi
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