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摘要:
本文以Z公司为研究对象,首先论述战略风险与内部控制的关系。在此基础上,结合扩张战略对内部控制进行缺陷剖析,并识别出潜在的财务风险、市场风险以及人才数量问题等问题,最后从组织架构、核算体系、资金管理、人才管理以及信息化等方面对Z公司的内部控制体系进行全面优化升级,以期能够有效防范战略扩张过程中的各类风险。
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文献信息
篇名 战略风险导向下企业内部控制体系优化研究——以Z工程咨询公司为例
来源期刊 财会通讯:中 学科 经济
关键词 扩张战略 内部控制 风险管理
年,卷(期) chtxz_2019,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 109-113
页数 5页 分类号 F282
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘俊 南京审计大学会计学院 17 43 5.0 6.0
2 沈嘉诚 南京审计大学会计学院 3 7 1.0 2.0
3 侯力纲 南京审计大学会计学院 2 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
扩张战略
内部控制
风险管理
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯:中
月刊
1002-8072
42-1103/F
武汉市武昌紫阳东路45号
38-193
出版文献量(篇)
7808
总下载数(次)
25
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