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内部控制审计意见与重大缺陷迹象匹配程度分析
内部控制审计意见与重大缺陷迹象匹配程度分析
作者:
朱志雄
董卉娜
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部控制审计
审计意见类型
重大缺陷迹象
匹配程度
摘要:
本文分析了2012-2016年纳入内部控制规范体系实施范围的主板A股上市公司内部控制审计意见和内部控制重大缺陷迹象的匹配程度.研究发现:其一,2012-2016样本公司的内部控制审计意见以标准无保留意见为主,非标准无保留内部控制审计意见占比仅为4.3%,否定意见内部控制审计报告占比仅为1.1%,而存在重大缺陷迹象的公司占比为17.5%;其二,相关性检验表明,样本公司内部控制审计意见与内部控制重大缺陷迹象是整体匹配的;其三,分类分析发现,部分存在明显内部控制重大缺陷迹象的公司,注册会计师为其出具非标准无保留意见内部控制审计报告的比例明显偏低,这些公司内部控制审计意见受到质疑,内部控制审计未能充分发挥外部监督效应.
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文献信息
篇名
内部控制审计意见与重大缺陷迹象匹配程度分析
来源期刊
中国注册会计师
学科
关键词
内部控制审计
审计意见类型
重大缺陷迹象
匹配程度
年,卷(期)
2019,(3)
所属期刊栏目
学术研究
研究方向
页码范围
64-69
页数
6页
分类号
字数
8970字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
董卉娜
上海立信会计金融学院会计学院
13
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朱志雄
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审计意见类型
重大缺陷迹象
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研究来源
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期刊影响力
中国注册会计师
主办单位:
中国注册会计师协会
出版周期:
月刊
ISSN:
1009-6345
CN:
11-4552/F
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼中国注册会计师协会
邮发代号:
创刊时间:
1989
语种:
chi
出版文献量(篇)
8423
总下载数(次)
5
总被引数(次)
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