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摘要:
近年来,国有企业物资采购领域问题频发,加强物资采购过程的审计监督,对降低国有企业采购成本、提升采购管理工作水平以及提高国有企业市场的竞争力都具有重要的意义.作者结合工作实践,归纳和总结了基于内控角度的国有企业物资采购审计项目在审前准备、现场实施和审计报告撰写三个阶段应重点关注和检查的内容,以期通过提高物资采购审计项目的质量和效率,切实发挥内部审计作用,提升国有企业物资采购内部控制的有效性.
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文献信息
篇名 基于内控角度的国有企业物资采购审计工作要点探究
来源期刊 会计师 学科
关键词 国有企业 物资采购 内部控制 审计工作要点
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 内控与审计
研究方向 页码范围 61-62
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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1 陆璐 3 4 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
国有企业
物资采购
内部控制
审计工作要点
研究起点
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研究分支
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期刊影响力
会计师
半月刊
1672-6723
36-1268/F
大16开
北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦10层
2-122
2004
chi
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