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摘要:
内部审计是法人治理的基石和保障,是农村信用社内部控制的重要环节,对防范和控制经营风险起着至关重要的作用.当前,在全省农信社法人机构改革转型新形势下,在全省农信系统风险防控新要求下,在法人机构内部审计新模式下,如何解决法人机构内部审计工作存在的问题和不足,进一步强化内部审计效能,夯实管理基础,筑牢第三道防线,笔者结合工作的情况进行了简要阐述.
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文献信息
篇名 强化内部审计效能存在的问题及对策
来源期刊 投资与创业 学科
关键词 法人机构 内部审计 管理对策
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 企业战略
研究方向 页码范围 93-94
页数 2页 分类号
字数 3461字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-3414.2019.01.046
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1 谭军 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
法人机构
内部审计
管理对策
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
投资与创业
半月刊
1672-3414
23-1517/F
黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街183号3楼
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出版文献量(篇)
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