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摘要:
电力企业作为国有大型央企,建立了比较完善的内审工作机制体制,但内审工作质量仍有待提升,质量管控体系有待完善,以适应现代企业发展的需要.本文从内外部环境的两个维度阐述电力企业内审项目质量控制的必要性,以近两年实施的30个内审项目为例,深度剖析内审项目质量管控方面存在的薄弱点,并提出有效提高电力企业内审项目质量的对策与措施,对实现审计目标、提升审计价值具有参考与借鉴意义.
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文献信息
篇名 论电力企业内审项目质量控制的薄弱点及对策——以30个内审项目为例
来源期刊 经营者 学科
关键词 内审 项目 质量 薄弱点 对策
年,卷(期) 2019,(22) 所属期刊栏目 税务审计
研究方向 页码范围 215
页数 1页 分类号
字数 1958字 语种 中文
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内审
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期刊影响力
经营者
半月刊
1672-2507
50-1018/F
16开
重庆市
78-36
1987
chi
出版文献量(篇)
26754
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116
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