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摘要:
对于事业单位来说,内部控制具有加强内部监督和提升事业单位执行力以及对管理过程进行规范的重要作用.从目前的情况来看,在我国的某些事业单位中,仍然存在着一些内部控制问题有待于解决.本文首先对于事业单位财务内部控制中存在的问题进行分析,从而针对这些问题提出了相应的优化策略.希望通过本文,能够为事业单位财务内部控制的发展提供一些参考和帮助.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 浅析事业单位财务内部控制存在的问题及优化策略
来源期刊 消费导刊 学科
关键词 事业单位 财务内部控制 优化策略
年,卷(期) 2019,(21) 所属期刊栏目 管理世界
研究方向 页码范围 244
页数 1页 分类号
字数 1909字 语种 中文
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1 刘涛 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
事业单位
财务内部控制
优化策略
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期刊影响力
消费导刊
周刊
1672-5719
11-5052/Z
16开
北京市
1950
chi
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