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摘要:
监管部门要求我国的上市公司均需建立内部控制制度,有效的内部控制能够帮助提升公司的经营业绩,保证资产的安全和财务报告的可靠性.内部控制的重大缺陷往往会给公司带来严重影响,本文的研究对象是H科技有限公司,重点介绍了H公司存在的内部控制缺陷并对完善内部控制提出建议.
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篇名 H科技有限公司内部控制案例分析
来源期刊 速读(上旬) 学科
关键词 H公司 内部控制 关联方交易
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 学术场
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页数 1页 分类号
字数 2217字 语种 中文
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H公司
内部控制
关联方交易
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