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摘要:
为推动中央企业建立严格、规范、全面、有效的内控体系,推进"强内控、防风险、促合规"管控目标的实现,本文从企业行政经营领域内部控制体系建设和内部监督工作的实践出发,以优化和完善内部控制体系建设为重要着力点,通过对内部监督工作的探索和实践,为如何推进企业内部控制体系建设与监督工作的有机融合、协调联动提供了现实参考,为如何发挥内部审计在实现企业治理体系与治理能力现代化的作用方面提供有益借鉴.
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文献信息
篇名 企业行政经营领域内部控制体系建设与内部监督融合推进的思考
来源期刊 产业与科技论坛 学科
关键词 行政经营领域 内部控制体系 内部监督
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 管理世界
研究方向 页码范围 208-209
页数 2页 分类号
字数 1584字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨学 4 2 1.0 1.0
2 王雷 2 5 1.0 2.0
3 赵乃杰 1 0 0.0 0.0
4 于玲 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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行政经营领域
内部控制体系
内部监督
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期刊影响力
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半月刊
1673-5641
13-1371/F
大16开
河北省石家庄市
18-181
2006
chi
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