作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
伴随着我国社会经济的高速发展以及市场经济环境趋于复杂,农商行风险管控工作所面临的挑战也越来越大,在此背景下,如何就农商行内部审计与控制模式进行优化,并以此促进农商行的持续健康发展,已经成为农商行内部控制人员面临的关键问题.对此,文章基于当前金融环境,详细阐述了农商行内部审计与控制工作存在的问题和解决的方法,旨在给予国内农商行一定的帮助和指导,并以此促进我国金融行业的蓬勃发展.
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 农商行内部的审计与控制关系对农商行发展的影响运用
来源期刊 财经界 学科
关键词 农商行 内部审计 风险控制 可持续发展 路径探索
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 审计广角
研究方向 页码范围 207
页数 1页 分类号
字数 1494字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王瑞凌 1 0 0.0 0.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (1)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2019(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2020(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
农商行
内部审计
风险控制
可持续发展
路径探索
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财经界
旬刊
1009-2781
11-4098/F
大16开
北京市
82-569
1983
chi
出版文献量(篇)
58791
总下载数(次)
110
总被引数(次)
109193
论文1v1指导