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摘要:
近年来随着经济的高速发展,企业在市场中所面临的竞争也越来越激烈.而企业想要在复杂的生存环境中获得一席之地就必须不断加强自身的实力,现阶段有越来越多的企业开始重视内部的经营管理.而提升企业的经营管理水平离不开对内部控制与内部审计完善,企业通过有序开展内审与内控工作,使企业的经营风险得以控制及减少,从而保障企业的可持续稳健发展.对企业实行内控与内审成为目前企业开展经营管理工作的两大热点,两者在应对企业的风险,以及助力组织增值,提升企业绩效管理水平等方面互相作用.对此,本文旨在概述两者的关系,分析完善内部控制制度进而推动内部审计的要点,以供参考.
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文献信息
篇名 企业内审与内部控制之间的互动核心思路
来源期刊 理财周刊 学科
关键词 内审 内部控制 核心思路
年,卷(期) 2020,(36) 所属期刊栏目 企业文化
研究方向 页码范围 225,227
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.12269/j.issn.1009-9832.2020.36.211
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研究主题发展历程
节点文献
内审
内部控制
核心思路
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
理财周刊
周刊
1009-9832
31-1849/F
16开
上海市钦州路71号5楼
4-866
2001
chi
出版文献量(篇)
4834
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