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摘要:
本次对固定资产管理的重要性浅谈后,对固定资产管理各环节施行内部控制审计要点实行分析,涉及规划、预算、采购、分类、价值核算、实物管理、闲置、报废、盘点等重点环节.然后对内部控制审计在固定资产管理中的应用对策进行探究,目的为合理应用内部控制审计于固定资产管理中,提高固定资产管理工作的效率,促进企业的良好发展.
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文献信息
篇名 内部控制审计在固定资产管理中的应用研究
来源期刊 财讯 学科
关键词 内部控制审计 固定资产管理 应用
年,卷(期) 2020,(19) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 168-169
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
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内部控制审计
固定资产管理
应用
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财讯
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44-1617/F
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