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摘要:
近年来,随着康美药业、康得新等公司财务造假问题的出现,上市公司内部审计中存在的缺陷开始逐渐暴露出来.内部审计作为我国公司治理的主要手段,是公司治理的守门员.如何发挥好内部审计在公司治理中的作用,既是一种机遇也是一种挑战.目前我国的内部审计存在着诸多问题,严重影响了其在公司治理中所发挥的作用.因此,进行内部审计在公司治理中的作用的研究是十分必要的.本文以海尔智家为例,分析了其内部审计在公司治理中发挥的作用及制约因素,以期对企业的未来发展提供一定的借鉴意义.
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篇名 内部审计优化措施研究 ——以海尔智家为例
来源期刊 品牌研究 学科
关键词 内部审计 公司治理 海尔智家
年,卷(期) 2020,(32) 所属期刊栏目 区域经济
研究方向 页码范围 224,229
页数 2页 分类号 F239
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-1009.2020.32.176
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节点文献
内部审计
公司治理
海尔智家
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
品牌研究
旬刊
2096-1847
14-1384/F
大16开
山西省太原市
1988
chi
出版文献量(篇)
12418
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96
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11175
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