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摘要:
随着公立医院改革的不断深化和稳步推进,医院经营规模不断扩大,对外的签订的经济合同数量及金额逐年递增.为满足医院合同管理的需要,医院的内部审计部门针对合同开展了日常或专项审计,在建立健全医院合同管理内部控制方面发挥了作用,同时也发现一些问题.本文将就存在的问题、产生的原因以及可采取的措施进行研究分析.
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应用文写作
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文体特征
内容分析
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文献信息
篇名 医院经济合同内部控制审计研究
来源期刊 财经界 学科
关键词 医院 内部控制 审计
年,卷(期) 2020,(30) 所属期刊栏目 审计广角
研究方向 页码范围 215-216
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张玥婷 9 1 1.0 1.0
2 文婷 4 6 1.0 2.0
3 黄浩 9 6 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
医院
内部控制
审计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财经界
旬刊
1009-2781
11-4098/F
大16开
北京市
82-569
1983
chi
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