钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
文献导航
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
数据库索引
>
中国科学引文数据库
工程索引(美)
日本科学技术振兴机构数据库(日)
文摘杂志(俄)
科学文摘(英)
化学文摘(美)
中国科技论文统计与引文分析数据库
中文社会科学引文索引
科学引文索引(美)
中文核心期刊
cscd
ei
jst
aj
sa
ca
cstpcd
cssci
sci
cpku
默认
篇关摘
篇名
关键词
摘要
全文
作者
作者单位
基金
分类号
搜索文章
搜索思路
钛学术文献服务平台
\
学术期刊
\
null期刊
\
null期刊
\
现代审计与会计期刊
\
企业内部基于数字化技术的业审融合审计新模式研究
企业内部基于数字化技术的业审融合审计新模式研究
作者:
杨爱萍
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
内部审计
业审融合
数字化技术
摘要:
开展内部审计工作一方面需要积极运用现代化信息技术搭建数字化审计平台;另一方面需要与业务流程深度融合协调工作,实现业审融合的目标,更好地发挥内部审计的职能作用.如何将业审融合的理念融入到数字化审计工作中对企业提高审计效益有着十分重要的意义,而目前国内文献将数字化审计和业审融合理念分开研究,并未实现二者的有机结合.本文将浅谈构建基于数字化技术的业审融合审计新模式的现状及意义,归纳构建基于数字化技术的业审融合审计新模式的基本思路,帮助企业加强内部审计职能建设,满足新时代对内部审计的新要求,促进企业业务流程和内审流程相互融合,培养业务型审计专家和审计型业务专家,持续提升审计监督的效能.
暂无资源
收藏
引用
分享
推荐文章
电力企业内部审计问题研究
电力企业
内部审计
组织机构
独立性
大数据时代的医疗贸易企业内部审计信息化建设
大数据
医疗贸易企业
内部审计
企业内部审计风险的规避与防范
企业风险审计
质量控制
评价体系
论企业内部经济责任审计
内部
经济责任
审计
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
企业内部基于数字化技术的业审融合审计新模式研究
来源期刊
现代审计与会计
学科
关键词
内部审计
业审融合
数字化技术
年,卷(期)
2021,(3)
所属期刊栏目
经验交流
研究方向
页码范围
30-31,34
页数
3页
分类号
F239.42
字数
语种
中文
DOI
五维指标
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(13)
共引文献
(3)
参考文献
(6)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
2006(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2012(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2013(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2014(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2016(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2017(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2018(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
2019(8)
参考文献(4)
二级参考文献(4)
2020(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2021(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2021(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
内部审计
业审融合
数字化技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代审计与会计
主办单位:
黑龙江省政府投资审计中心
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-8258
CN:
23-1376/F
开本:
16开
出版地:
哈尔滨市南岗区东大直街106号
邮发代号:
14-20
创刊时间:
1986
语种:
chi
出版文献量(篇)
248
总下载数(次)
1
总被引数(次)
14
期刊文献
相关文献
1.
电力企业内部审计问题研究
2.
大数据时代的医疗贸易企业内部审计信息化建设
3.
企业内部审计风险的规避与防范
4.
论企业内部经济责任审计
5.
论保证企业内部审计的权威性
6.
企业内部审计信息化建设研究
7.
现代企业内部审计职能的探讨
8.
基于Java Web的企业内部邮箱系统
9.
浅议企业内部控制
10.
企业内部审计问题研究
11.
浅议企业内部控制的完善
12.
加强企业内部控制的探讨
13.
企业内部审计面临的问题与解决对策
14.
深入实践数字化审计新模式管控废旧物资
15.
企业内部审计 提升公司管理水平
推荐文献
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
学术导航
任务中心
论文润色
登录
根据相关规定,获取原文需跳转至原文服务方进行注册认证身份信息
完成下面三个步骤操作后即可获取文献,阅读后请
点击下方页面【继续获取】按钮
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
原文合作方
继续获取
获取文献流程
1.访问原文合作方请等待几秒系统会自动跳转至登录页,首次访问请先注册账号,填写基本信息后,点击【注册】
2.注册后进行实名认证,实名认证成功后点击【返回】
3.检查邮箱地址是否正确,若错误或未填写请填写正确邮箱地址,点击【确认支付】完成获取,文献将在1小时内发送至您的邮箱
*若已注册过原文合作方账号的用户,可跳过上述操作,直接登录后获取原文即可
点击
【获取原文】
按钮,跳转至合作网站。
首次获取需要在合作网站
进行注册。
注册并实名认证,认证后点击
【返回】按钮。
确认邮箱信息,点击
【确认支付】
, 订单将在一小时内发送至您的邮箱。
*
若已经注册过合作网站账号,请忽略第二、三步,直接登录即可。
期刊分类
期刊(年)
期刊(期)
期刊推荐
现代审计与会计2022
现代审计与会计2021
现代审计与会计2020
现代审计与会计2021年第9期
现代审计与会计2021年第8期
现代审计与会计2021年第7期
现代审计与会计2021年第6期
现代审计与会计2021年第5期
现代审计与会计2021年第4期
现代审计与会计2021年第3期
现代审计与会计2021年第2期
现代审计与会计2021年第1期
关于我们
用户协议
隐私政策
知识产权保护
期刊导航
免费查重
论文知识
钛学术官网
按字母查找期刊:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
其他
联系合作 广告推广: shenyukuan@paperpass.com
京ICP备2021016839号
营业执照
版物经营许可证:新出发 京零 字第 朝220126号