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摘要:
本文基于笔者企业内部审计工作多年实践探索,以审计管理体制改革为契机,通过改进集团企业内部审计职能定位和创新发展思路,借助数字信息平台搭建"集中统一、权威高效"的内部审计监督架构,并通过建立各项保障机制,以期实现内部审计监督体系的有效运行,更大地发挥内部审计监督作用.
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文献信息
篇名 集团企业内部审计监督体系改革探索与实践
来源期刊 现代审计与会计 学科
关键词 集团企业 内部审计 职能定位 信息平台 保障机制
年,卷(期) 2021,(8) 所属期刊栏目 内部审计
研究方向 页码范围 21-22
页数 2页 分类号 F239.45
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
集团企业
内部审计
职能定位
信息平台
保障机制
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代审计与会计
月刊
1007-8258
23-1376/F
16开
哈尔滨市南岗区东大直街106号
14-20
1986
chi
出版文献量(篇)
248
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