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摘要:
2018年1月,银监会印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,剑指违规"重灾区",把违反房地产行业政策行为作为治理乱象的工作要点.随着房地产市场的发展,房屋按揭贷款风险成为商业银行内部审计关注的重点. 2019年,浙江开化农村商业银行股份有限公司(简称"开化农商银行")开展了房屋按揭贷款专项审计,采用现场审计与非现场数据化分析相结合的方法,着重检查贷款额度合理性和用途真实性.本次专项审计成效显著,促进修订完善相关制度文件10余件,经济处罚38人次,推进了常态化检查,提高了风险防范能力.
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文献信息
篇名 房屋按揭贷款内部审计实践与探索——浙江开化农村商业银行股份有限公司经验总结
来源期刊 中国审计 学科
关键词
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 内部审计
研究方向 页码范围 69-70
页数 2页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-5049.2021.02.022
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期刊影响力
中国审计
半月刊
1002-5049
11-1241/F
大16开
北京市丰台区右安门外玉林里25号楼
82-283
1983
chi
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